Заключение - Планирование экономического и социального развития линейного производственного управления магистрального газопровода

В курсовой работе выполнен расчет технико-экономических показателей производственной программы ЛПУМГ по транспорту и поставкам газа, проведен анализ и планирование производственно-хозяйственной деятельности ЛПУМГ.

Анализ проведенных расчетов показывает, что ввод новой линейной части и компрессорных станций в планируемом периоде экономически целесообразен, так как:

    - годовой объем поступлений газа в систему газопровода вырос на 21,3%, с 16936 млн. м3/год до 20542,8 млн. м3/год; - объем газа, идущий на собственные нужды в планируемом периоде так же вырос на 31,9% с 1125,83 млн. м3/год до 1484,53 млн. м3/год; - увеличился объем товарной и реализованной продукции (соответственно на 17,7% и на 17,9% по сравнению с базовым периодом); - выросла фондоотдача основных производственных фондов по объему транспортируемого газа (на 1,08% по сравнению с базовым периодом); - увеличение объема транспортируемого газа в планируемом году приводит к увеличению производительности труда на 4,19 млн. м3/чел.; - изменение численности работников в плановом году на 102 человек приводит к уменьшению производительности труда на 3,67%.; - снизилась себестоимость транспорта 1000 м3 газа с 51,95 руб/тыс. м3 в базовом периоде до 50,63 руб/тыс. м3 в плановом; - увеличился объем транспортируемого газа на 3253,12 млн. м3, что приводит к росту экономической рентабельности на 4,5% по сравнению с базовым периодом; - в плановом периоде прирост численности работников 102 человека, что составило 14,2 % от базового периода, а фонд заработной платы увеличился на 11761,31тыс. руб. или на 11,14%, что привело к падению средней заработной платы на 4,2 тыс. руб. или на 2,7 %.

Похожие статьи




Заключение - Планирование экономического и социального развития линейного производственного управления магистрального газопровода

Предыдущая | Следующая