Технико-экономические показатели - Гидрокрекинг вакуумного газойля

В данной части дипломного проекта производится расчет основных технико-экономических показателей установки с обоснованием экономической эффективности капитальных вложений и производства в целом. В число показателей включаются годовая проектируемая мощность, среднегодовая численность и заработная плата основного производственного персонала и инженерно технических работников, производительность труда, единовременные затраты на осуществление проекта, стоимость вводимых основных фондов, оборотных средств, себестоимости продукции, годовой объем прибыли и уровень рентабельности производства.

В расчетах используются соответствующие нормативные, проектные, бухгалтерские, статистические данные, результаты технологической практики на аналогичной заводской установке.

Средний баланс рабочего времени при средней продолжительности месяца составляет:

Ч

Число бригад необходимых для обеспечения бесперебойной работы цеха:

Бр.

Где - среднемесячная норма рабочего времени.

По числу бригад составляем график сменности, в проекте сменооборот составляет 12 дней.

Длительность смены 8 ч. Для ведения процесса и обеспечения отдыха персонала проектируется следующий график сменности:

    1 смена с 800 - 1600 ч. 2 смена с 1600 - 2400 ч. 3 смена с 000 - 800 ч.

Таблица 4.1 Сметная стоимость зданий и сооружений

№ п. п.

Наименование

V, м3

Стоимость строительства

Стоим. сан-тех и электр. работ 45%, тыс. тг.

Сметная стоимость, тыс. тг.

Амортиз. отчисления тг.

1м3 тг

Общая стоимость, тыс. тг.

Здания

2,5 %

1

Компрессорная станция

216,0

5000

1080,00

486,00

1566,00

39150

2

Насосная станция

108,0

5000

540,00

243,00

783,00

19575

3

Операторная

5000

540,00

243,00

783,00

19575

Сооружения

108,0

4,5 %

4

Площади и проезды

62,3

6000

37,38

168,21

542,01

24390

5

Канализационные сети

500

36,00

16,20

52,20

2349

6

Технологические коммуникации

72,0

1000

360,00

162,00

522,00

23490

7

Водопроводные сети

36044,0

500

22,00

9,90

31,90

1436

Всего

4280,11

129965

Таблица 4.2 Капитальные вложения на строительство

Наименование

Капитальные затраты

?, тг

% к итогу

Объекты основного назначения:

Здания

Сооружения

Оборудования

    3132000 1148110 325287998
    1,3 0,7 88

Итого по основному производству

329568108

90 %

Внеобъемные капитальные затраты

32956810

10 %

Всего полная стоимость строительства

362524918

100

Таблица 4.3 График сменности

Дни бригад

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

3

3

3

В

2

2

2

В

1

1

1

В

3

3

3

В

2

2

2

В

1

1

1

В

3

3

3

В

2

2

2

1

1

В

3

3

3

В

2

2

2

В

1

1

1

В

3

3

3

В

2

2

2

В

1

1

1

В

3

3

3

3

2

В

1

1

1

В

3

3

3

В

2

2

2

В

1

1

1

В

3

3

3

В

2

2

2

В

1

1

1

В

4

В

2

2

2

В

1

1

1

В

3

3

3

В

2

2

2

В

1

1

1

В

3

3

3

В

2

2

2

В

1

Таблица 4.4 Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

№ п. п.

Наименование статей

Непрерывное производство по графику

Непрерывное производство 8 час. раб. день 5 дневная неделя

1

Календарное число дней в году

365

365

2

Нерабочие дни

    А) выходные дни по календарю Б) выходные дни по графику В) выходные субботние дни Г) праздничные дни
    - 90 - -
    52 - 52 9

3

Номинальный фонд рабочего времени

275

252

4

Плановые невыходы

    А) очередной трудовой отпуск Б) выходные за выслугу лет В) выполнение общественных обязанностей Г) неявки по болезни
    24 2 1 15
    24 2 1 15

5

Эффективный фонд времени

233

210

6

Коэффициент перехода

1,18

1,2

Таблица 4.5 Расчет заработной платы ОПР

№ п. п

Наим статей

Длит. смен

Тариф разряд

Тарифн. час ставки

Проек-е кол-во

Тэф, смена, ч

V З. П.

ФЗП по тарифу, тг.

Доплата до сти-го фонда

Итого осн. З. П.

Доплата район. коэф. %

Итого З. П. с район. коэф.

Дополнит-я З. П. 10 %

Всего годовой фонд З. П. тг

% к тариф. фонду

?, тн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Апп-к абс-ки

8

5

148

4

1864

7456

1103488

35 %

386220

1489708

223456

1713164

171316

1884480

2

Опер-р техн. уст-ки

8

6

172

1

1680

1680

288960

35 %

101136

390096

58514

448610

44861

49347

3

Маш. тех. уст.

8

6

172

1

1680

1680

288960

35 %

101136

390096

58514

448610

44861

49347

4

Апп-к оч-ки газа

8

5

148

4

1864

7456

1103488

35 %

386220

1489708

223456

1713164

171316

1884480

5

Машинист газодувных машин

8

5

148

4

1864

7456

1103488

35 %

386220

1489708

223456

1713164

171316

1884480

Итого

14

6640382

Таблица 4.6 Расчет численности работающих

Наименование профессий

Кол-во чел-к в смену

Кол-во смен в сутки

Явочное кол-во в сутки

Коэфф-т перехода

Списочное кол-во в сутки

Взято в произв.

2

3

4

5

6

7

8

I Основные производственные рабочие

1

Аппаратчик абсорбции

1

3

3

1,18

3,54

4

2

Оператор технической установки

1

1

1

1,18

1,18

1

3

Машинист технической установки

1

1

1

1,18

1,18

1

4

Аппаратчик очистки газа

1

3

3

1,18

3,54

4

5

Машинист газодувных машин

1

3

3

1,18

3,54

4

Итого

14

Таблица 4.7 Расчет калькуляции себестоимости продукции

№ п. п.

Наименование статей

Единицы измерения

Норма расх.

Годовой расход, тыс. тг

Затраты за 1 т

Общая сумма, тыс. тг

1

Сырье и металлы

650

1200

780000

Итого

780000

2

Вспомогательные материалы, кат-р

Т

21

975998

204959

Итого

216959

3

Энергетические затраты:

Эл. энергия

Сжатый воздух

Вода

В. п.

КВт/ч.

М3

М3

Кол.

    19,9 2,4 1,9 2,0
    11940 1440 1140 1200
    5,3 903 3200 80
    6328 130032 36480 9600

Итого

51076

Всего

27583,5

Таблица 4.8 Расчет годового производства установки гидрокрекинга

№ п. п.

Наименование статей затрат

Сумма, тыс. тг

1

Сырье и материалы

7800000

2

Вспомогательные материалы

21695,958

3

Энергетические затраты

5107,602

4

Заработная плата ОПР

10930,38

5

Отчисления ФОТ (26 %)

2841,8

6

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (37 % Т №2)

120356

7

Расходы на подготовку и освоение новой техники (10 %)

12036

8

Затраты на внутризаводские перекачки (5 %)

6620

9

Цеховые расходы (5% от 3:7)

7895

10

Цеховая себестоимость (? 1:9)

967481

11

Общезаводские расходы (10 % 3:8)

15798

12

Внепроизводственные расходы (30 т на каждую т сырья)

30000

13

Производственная себестоимость продукции (? 10)

1013270

14

Производственная себестоимость единицы продукции

1014

15

Полная себестоимость единицы продукции с учетом себестоимости продукции предыдущих цехов

21014

Прибыль:

, тг

Рентабельность продукции:

%

Срок окупаемости

, лет.

Производительность труда:

;

Где - капиталовложения; V - Объем произведенной продукции; N - количество работающих.

Тг.

Тыс. тг.

%

Лет.

Удельные капиталовложения

Таблица 4.9 Технико-экономические показатели установки гидрокрекинга

Наименование

Единицы измерения

Показатели

1

Годовая проектируемая мощность

Тыс. тг

650

2

Капитальные вложения

Тыс. тг

362524,92

3

Удельные капитальные вложения

Тг/т

557,73

4

Состав работающих:

    А) ОПР Б) ИТР

Человек

Человек

    14 5

5

Годовой фонд заработной платы:

    А) ОПР Б) ИТЖ

Тг

Тг

    6640328 4290000

6

Производительность труда

Т/чел.

34210,53

7

Себестоимость единицы продукции

Тг

21014

8

Прибыль

Тыс. тг

141960

9

Рентабельность

%

12,3

10

Срок окупаемости

Лет

2,6

11

Коэффициент эффективности капитальных вложений

-

0,4

Похожие статьи




Технико-экономические показатели - Гидрокрекинг вакуумного газойля

Предыдущая | Следующая