Основные показатели деятельности Общества - Анализ структуры капитала организации (на примере АО "Атомэнергопроект")

Основные показатели деятельности Общества, млн. руб.

Показатель

2013

2014

Изм., %

2015

Изм., %

Выручка (общая), в том числе

28 382,03

29 790,02

4,96%

38 519,44

29,30%

Производительность труда, млн. руб./чел.

9,26

9,67

4,45%

10,19

5,39%

Выручка собственными силами

6 695,77

6 858,40

2,43%

8 068,69

17,65%

Рентабельность продаж

4,91%

4,52%

-8,05%

2,98%

-34,09%

EBITDA

1 266,80

1 445,40

14,10%

65,53

-95,47%

Чистая прибыль

923,81

1 944,21

110,46%

280,62

-85,57%

Рентабельность по чистой прибыли

3,25%

6,53%

100,51%

0,73%

-88,84%

Стоимость чистых активов

3 360,40

4 457,77

32,66%

3 564,65

-20,04%

Выручка ОАО "Атомэнергопроект" в 2015 году составила 38 519 438 тыс. руб., что на 29,3% больше выручки 2014 года, причинами этого является:

    - увеличение на 12% по отношению к 2014 году выручки по сооружению Нововоронежской АЭС-2 в преддверии физического и энергетического пусков 1 энергоблока. Контрольный показатель эффективности в картах КПЭ топ-менеджмента Общества по выполнению долгосрочного инвестиционного плана ОАО "Концерн Росэнергоатом" за 2013 года по Нововоронежской АЭС-2 был перевыполнен на 7,3%, достигнув фактического значения 107,3%; - включение в портфель операционных проектов Общества нового объекта - Ленинградской АЭС-2; - увеличение выручки по выполнению проектно-изыскательских работ, в том числе по новым проектам Общества: АЭС "Аккую", АЭС "Руппур", Курская АЭС-2 и Смоленская АЭС-2.

Общество значительно увеличило выручку, выполняемую собственными силами, рост к 2012 году составил почти 18%, это достигнуто за счет:

    - увеличения выручки СМР выполненной Нововоронежским строительно-монтажным филиалом, - увеличением выручки по генуслугам за счет перевыполнения объема СМР по Нововоронежской АЭС-2; - получения выручки по генуслугам по новому для Общества проекту - Ленинградская АЭС-2; - увеличением выручки по проектно-изыскательским работам, в том числе по новым проектам Общества, о которых говорилось выше.

Валовая прибыль Общества в 2013 году составила 3 001 600 тыс. руб. что на 18,2% больше объема валовой прибыли 2012 года.

Фактором, неконтролируемым для Общества и объясняющим снижение основных показателей рентабельности (продаж, EBITDA, чистая прибыль), в 2013 году стало выявление недобросовестного дебитора, что подтверждается вступлением в законную силу в конце февраля 2014 года решения Арбитражного суда города Москвы о взыскании просроченной задолженности. Под просроченную задолженность в соответствии с учетной политикой Общества в 2013 году был сформирован резерв по сомнительным долгам, который отрицательно повлиял на показатели рентабельности. Исключение влияние этого фактора на показатели рентабельности показывает, что эффективность бизнеса остается на уровне предыдущих лет. Также на снижение рентабельности по чистой прибыли повлияло уменьшение процентов к получению от размещения временно свободных денежных средств, из-за сокращения финансовых вложений и направления денежных средств в производственный цикл.

Уменьшение стоимости чистых активов связано со снижением стоимости капитала и резервов в структуре баланса. Пояснения приведены в разделе "Динамика валюты баланса и его структура".

Похожие статьи




Основные показатели деятельности Общества - Анализ структуры капитала организации (на примере АО "Атомэнергопроект")

Предыдущая | Следующая