Метод 1 - по цене сделки с ввозимыми товарами - Совершенствование контроля таможенной стоимости

Базой для определения таможенной стоимости первым методом принимается цена сделки непосредственно с теми товарами, которые подлежат оценке. Цена сделки - это цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимые товары.

Сразу следует обозначить случаи, когда возможно использовать для определения таможенной стоимости метод 1. Этот метод применяется в отношении товаров, ввозимых в результате заключенных сделок купли-продажи, если расчеты осуществляются посредством денежных платежей (в форме инкассо, банковских переводов, аккредитивов, смешанных форм, а в случаях, не противоречащих валютному законодательству, допускается применение авансовых платежей).

Таможенные органы должны идентифицировать платежные и расчетные документы с конкретной декларируемой поставкой. Для этого требуется предъявление декларантом таможенному органу:

    - банковских платежных документов; - копии платежного поручения с отметкой банка об исполнении; - выписки (копии) из лицевого счета организации, заверенная руководителем и главным бухгалтером организации.

Банковские документы должны содержать все необходимые реквизиты для их идентификации с оформляемой поставкой. Если счет-фактура или банковские платежные документы, представленные декларантом в подтверждение цены сделки, не могут быть идентифицированы с данной поставкой либо не позволяют определить полную сумму платежа, метод 1 применен быть не может и следует использовать оценочные методы (методы 2-6).

Если на момент таможенного оформления сумма платежа в полном объеме неизвестна, но будет определена в течение 60 дней, товар может быть предоставлен декларанту в пользование под временную (условную) оценку. Важно подчеркнуть, что отсутствие платежных документов на момент таможенного оформления не может служить причиной отказа от применения метода 1 и перехода к последующим методам, В этом случае может быть использован механизм условного (временного) выпуска товаров.

Допускается применение метода 1 также при определении таможенной стоимости товаров, ввозимых по сделкам, по которым нет реального движения денежных средств (так называемым условно-стоимостным сделкам), таким, как сделки мены (товарообменные операции, в том числе бартерные и компенсационные поставки); поставки в счет гарантии; безвозмездные поставки в виде дарения.

Во всех этих случаях соответствующие документы (контракт, счет-проформа, ГТД страны вывоза) должны содержать стоимостную оценку товаров - предметов сделки. Понятно, что при этом должны быть обязательно выполнены и общие условия применения метода 1.

Очевидно, что к товарам, ввозимым по договорам комиссии или консигнации, этот метод не может быть применен, поскольку осуществляется не купля-продажа товара, а оказание услуг по его реализации.

Метод 1 может быть применен также в случае, если возможна документально обоснованная стоимостная оценка ограничений и условий, повлиявших на цену сделки.

Далее будем исходить из того, что таможенной стоимостью ввозимого товара является цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар (оплата на момент таможенного оформления еще не произведена) на момент пересечения им таможенной границы (до места ввоза).

После установления возможности применения метода 1 цена сделки корректируется с учетом установленных надбавок и вычетов - в нее включаются следующие компоненты, если они не были ранее в нее включены (делаются дополнительные начисления к цене сделки).

Для определения таможенной стоимости по методу 1 необходимо произвести корректировку не только в сторону повышения цены сделки, но и в сторону ее понижения (списывая определенные суммы, вычитая их из цены сделки).

Документами, подтверждающими сведения о стоимости доставки товара по Таджикистану и доказывающими правомерность вычетов, могут быть:

    - документ, определяющий отношения сторон в сделке по оказанию услуг по доставке товаров от места отправления до места назначения. Как правило, это - договор на доставку груза, содержащий сведение о сторонах договора, его предмете, стоимости и условиях оплаты (платежа). Заказчиком услуг может выступать как продавец, так и покупатель, а иногда - третье лицо, действующее от имени или по поручению одного из них (чаще всего - экспедиторские фирмы); - счет-фактура от исполнителя договора доставки, содержащий реквизиты сторон, сумму и условия платежа, а также предмет платежа. Если декларант представляет специфицированный счет-фактуру (т. е. счет, содержащий существенные условия договора), то этот счет приравнивается к договору на доставку товара; - банковские платежные документы об оплате услуг в соответствии с выставленным счетом-фактурой.

Особо следует подчеркнуть, что при определении таможенной стоимости цена сделки не корректируется (не уменьшается) па величину расходов на страхование. Это объясняется тем, что стоимость страхования определяется стоимостью товаров, а не дальностью перевозки; эти расходы не подразделяются "до места ввоза" или "после места ввоза".

Обобщая сказанное выше таможенную стоимость товара по методу 1 можно исчислить по следующей формуле:

Т = ЦСД + К+ - К- = ЦСд + (К1+ + К2+ + К3+ + К4+ + К5+) - (К1- + К2- + К3-) = ЦСд + [(К1а+ + К1б+ + К1в+) + (К2а+ + К2б+ + К2в+) + (К3а+ + К3б+ + К3в+ + К3г+) + К4+ + К5+] - (К1- + К2- + К3-),

Где ЦСд - цена сделки с ввозимым товаром;

К+ - сумма надбавок к цене сделки;

К- - сумма вычетов из цены сделки;

К+I - I-я надбавка к цене сделки;

К-I - i-Й вычет из цены сделки.

Декларант указывает данные о взаимозависимости продавца и покупателя в ДТС. Таможенный орган контролирует заявляемые сведения об отсутствии или наличии взаимозависимости между сторонами сделки по имеющимся у него данным, получаемым в результате проводимых проверок и расследований, а также путем анализа публикуемой информации о регистрации юридических лиц. Если ему удалось установить взаимосвязь и выявить ее влияние на цену сделки, таможенный орган сообщает об этом импортеру и предоставляет ему возможность доказать обратное и документально подтвердить заявленную стоимость.

Следует иметь в виду, что необходимость специальной проверки взаимозависимости не служит основанием для задержки груза. Груз отправляется в обычном порядке, впоследствии по данным проводимой проверки таможенная стоимость может быть пересчитана, а недополученные суммы пошлин, налогов и сборов - взысканы.

Таможенный орган вправе самостоятельно осуществить по своей инициативе контрольное сопоставление со сделками с идентичными или однородными товарами, заключенными между не взаимозависимыми лицами.

Если взаимозависимость не повлияла на цену сделки, дальнейшее расследование может быть прекращено и допускается применение метода 1.

Контроль таможенной стоимости в условиях взаимозависимости продавца и покупателя проводится таможенным органом в последовательности

Декларант имеет право доказывать отсутствие влияния взаимозависимости участников контракта на цену сделки. Для этого он в течение 10 дней должен документально подтвердить, что заявленная цена была действительно уплачена или что цена сделки по оцениваемым товарам близка к цене сделки при продаже продавцами, не связанными с покупателями, идентичных или однородных товаров или к таможенной стоимости идентичных или однородных товаров, рассчитанной по методу 4 или но методу 5. Все эти сопоставления проводятся декларантом с учетом различий в условиях сравниваемых сделок (объемы партий, условия поставки, вид транспортировки и т. д.).

Похожие статьи




Метод 1 - по цене сделки с ввозимыми товарами - Совершенствование контроля таможенной стоимости

Предыдущая | Следующая